Description:
Présentation de l’entreprise
La SIB, Société Ivoirienne de Banque est une société anonyme de droit ivoirien au capital de 10 milliards de FCFA. Elle contribue à l’offre bancaire ivoirienne depuis 1962 et compte une soixantaine d’agences réparties sur tout le territoire national.
Missions du poste
Rattaché (e) au Manager Audit interne, vous aurez à conduire des missions d’audit conformément aux procédures et normes en vigueur.
A ce titre, vos principales activités seront les suivantes :
– Prendre part à l’exercice d’évaluation des risques au niveau de la banque et à l’élaboration du plan d’audit
– Superviser les travaux de contrôle et d’évaluation des dispositifs de maîtrise des risques
– Évaluer de manière globale la conformité et la qualité des processus opérationnels métiers et formuler les préconisations adaptées
– Porter la communication avec les entités auditées et suivre la mise en place des recommandations émises
– Contrôler la qualité des rapports produits et vérifier le classement et l’archivage des dossiers de travail
– Mener une veille réglementaire et identifier les impacts et mises à jour nécessaires aux procédures actuelles
– Suivre le classement des fichiers et dossiers de travail
– Élaborer les reportings d’activité à sa hiérarchie et aux différentes entités concernées
– Organiser la réponse aux sollicitations et requêtes des différentes entités de la Banque
Profil recherché
· Formation
BAC 4+5 en Audit et Contrôle de Gestion ou toute autre formation dans le domaine de la Finance.
· Expérience
5 à 8 ans d’expérience minimum à un poste similaire en Banque ou dans un cabinet d’Audit
Savoirs
· Savoir approfondir les informations pertinentes en fonction de leur impact
· Savoir appliquer des raisonnements pour conduire des analyses fiables
· Faire converger des informations pertinentes de natures différentes face à un problème donné
· Être capable de faire adhérer à la vision et à la stratégie
· Aligner constamment les différents niveaux de l’organisation et les objectifs de moyen terme de son entité
· Être capable d’identifier les différentes natures de risque auxquels s’expose son périmètre métier
· Faire preuve de vigilance et d’alerte dans l’évaluation du niveau de risques de son périmètre métier
· Avoir une compréhension fine de l’ensemble des processus sous contrôle de manière à être en mesure de les reconstituer et avoir une vision globale du niveau de conformité et de risque d’un métier
· Être en mesure de coordonner l’ensemble d’une mission d’audit, depuis sa préparation jusqu’à la production du rapport de mission
· Être en mesure de réaliser des contrôles spécifiques
· Être en mesure d’exploiter les résultats des contrôles pour évaluer le niveau de conformité d’une entité ou activité aux règles
· Savoir établir un planning de travail, prioriser les actions, repérer les prérequis pour respecter les échéances fixées et ajuster les priorités selon les urgences
· Être capable d’appliquer des plans d’assurance qualité et de croiser différents résultats pour vérifier leur cohérence
· Savoir documenter ses analyses et ses hypothèses de travail
· Savoir identifier les leviers de la réglementation interne générateurs de performance ou de non performance pour son entité et pour son Organisation
· Être organisé, rigoureux, flexible, courtois, discret et curieux
Date limite : 10 décembre 2023
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